Depan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILOWA TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILOWA TAHUN ANGGARAN 2025

KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN (Rp) KET
1 2 3 4 5
  4 PENDAPATAN    
  4.1 Pendapatan Asli Desa                   71.500.000,00  
  4.2 Pendapatan Transfer                1.415.131.874,00  
  4.3 Pendapatan Lain-lain    
    JUMLAH PENDAPATAN        1.486.631.874,00  
         
  5. BELANJA    
1   BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA          537.231.691,00  
1.1   Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa          487.813.691,96  
1.1.1   Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa                   57.440.680,00 ADD,PADES,PBP
1.1.2   Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa                 330.630.400,00 ADD,PADES,PBP
1.1.3   Penyediaan Jamianan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa                     1.440.000,00 ADD
1.1.4   Penyediaan Oprasioanl Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD, PPKD, Dll)                    44.616.611,96 ADD,DLL,PBH
1.1.5   Penyediaan Tunjangan BPD                   16.782.000,00 ADD
1.1.6   Penyediaan Oprasioanl BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Seragam, Dll)                     9.952.000,00 ADD,PBH,PBP
1.1.8   Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                   26.952.000,00 DDS
         
1.4   Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan Keuangan dan Pelaporan            29.918.000,00  
1.4.01   Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler )                     8.491.500,00 DDS
1.4.02   Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainya ( Musdus, rembug warga desa non reguler )                     7.762.500,00 DDS
1.4.08   Pengembangan Sistem Informasi Desa                   13.664.000,00 DDS
         
1.5   Sub Bidang Pertanahan            19.500.000,00  
1.5.06   Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan                   19.500.000,00 PBH
         
2   BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA          445.482.000,00  
2.1   Sub Bidang Pendidikan            50.730.000,00  
2.1.01   Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah non pormal milik desa                   40.600.000,00 DDS
2.1.03   Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                    10.130.000,00 DDS
         
2.2   Sub Bidang Kesehatan          182.517.000,00  
2.2.02   Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)                  151.512.000,00 DDS,PBP
2.2.03   Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk masyarakat dan kader kesehatan )                   23.600.000,00 DDS,PBP
2.2.06   Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )                     7.405.000,00 DDS
         
2.3   Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang          148.280.000,00  
2.3.01   Pemeliharaan Jalan Desa ( Latasir )                   98.000.000,00  
2.3.11   Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan                   45.280.000,00 DDS
2.3.90   Pemasangan /Pemeliharaan Instalasi Penerangan Jalan Umum                     5.000.000,00 DDS
         
2.4   Sub Bidang Kawasan Pemukiman            62.485.000,00  
2.4.08   Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah                     5.000.000,00 DDS
2.4.15   Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah                   57.485.000,00  
         
2.6   Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika             1.470.000,00  
         
3   BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT             8.265.000,00  
3.1   Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat             4.245.000,00  
3.1.02   Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemdes                     4.245.000,00 DDS
         
3.4   Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat             4.020.000,00  
3.4.03   Pembinaan PKK                     4.020.000,00 DDS
         
4   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT          373.583.000,00  
4.2   Sub Bidang Pertanian dan Peternakan          180.000.000,00  
4.2.02   Peningkatan Produksi Peternakan                   140.000.000,00 DDS
4.2.03   Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa ( lumbung desa dll )                   40.000.000,00 DDS
4.2.06   Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana          117.288.000,00  
    Pemeliharaan Saluran Irigasi ( PKTD )                   29.815.000,00 DDS
    Pembangunan saluran irigasi ( sebelah barat situ ayu )                   87.473.000,00 DDS
         
4.3   Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa            41.750.000,00  
    Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                   36.750.000,00 DDS
    Peningkatan Kapasitas BPD                     5.000.000,00 DDS
         
4.6   Sub Bidang Penanaman Modal            34.545.000,00  
    Pembangunan Gudang BUMDES                    34.454.000,00  
         
5   BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA          110.200.000,00  
5.2   Sub Bidang Keadaan Darurat            13.000.000,00 DDS,PAD
5.2.00   Penanganan Keadaan Darurat                   13.000.000,00  
         
5.3   Sub Bidang Keadaan Mendesak            97.200.000,00 DDS
5.3.00   Penanganan Keadaan Mendesak                   97.200.000,00  
         
    JUMLAH BELANJA        1.474.761.691,00  
         
    SURPLUS / ( DEFISIT )            11.870.182,00  
  6 PEMBIAYAAN    
  6.1 Penerimaan Pembiayaan                      2.129.817,00  
  6.2 Pengeluaran Pembiayaan                   14.000.000,00  
    PEMBIAYAAN NETTO -         11.870.182,00